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【两会】区2015年财政预算执行情况和财政预算草案报告【精选推荐】

时间:2023-07-19 17:00:06 来源:思哲公文网

红岗区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算(草案)的报告——2016年1月14日在红岗区第九届人民代表大会第五次会议上区财政局局长***各位代表:受红岗区人民政府委托,现将红岗区2015下面是小编为大家整理的【两会】区2015年财政预算执行情况和财政预算草案报告【精选推荐】,供大家参考。

【两会】区2015年财政预算执行情况和财政预算草案报告【精选推荐】

红岗区2015年财政预算执行情况和

2016年财政预算(草案)的报告

——2016114日在红岗区第九届

人民代表大会第五次会议上


区财政局局长   ***


各位代表:

受红岗区人民政府委托,现将红岗区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算(草案)向大会作报告,请予审议,并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见和建议。

一、2015年财政预算执行情况

年初以来,在面对经济下行压力、政策性减税等不利因素叠加影响,区财税部门紧紧围绕区委中心工作,认真贯彻落实区九届人大四次会议确定的发展目标,狠抓收入征管,优化支出结构,强化财税职能,较好地保证了全区经济社会发展的资金需要。

(一)各项收入完成情况

2015年,我区全口径收入完成46053万元,同比减少4238万元,其中:国税完成19723万元,同比增加3286万元;地税完成24038万元,同比减少7821万元;财政完成2292万元,同比增加297万元。

全区地方财政收入完成45477万元,完成预算的122.5%,同比增加8361万元。其中:公共预算收入完成16443万元,完成预算的93.6%,同比减少1127万元;上级补助收入29034万元(其中公安补助收入5289万元),同比增加9488万元。

税收收入完成13579元,完成预算的87.7%,同比减少1409万元,具体为:

增值税完成2463万元,完成预算的107.3%,同比增加367万元;营业税完成1197万元,完成预算的50.6%,同比减少967万元;企业所得税完成2585万元,完成预算的89.9%,同比减少289万元;个人所得税完成2592万元,完成预算的81.5%,同比减少539万元;城市维护建设税完成1352万元,完成预算的95%,同比减少21万元;房产税完成2490万元,完成预算的138.1%,同比增加687万元;印花税完成307万元,完成预算的91.6%,同比减少28万元;城镇土地使用税完成477万元,完成预算的50.5%,同比减少468万元;土地增值税完成116万元,完成预算的43.6%,同比减少150万元。

非税收入完成2864万元,完成预算的137.6%,同比增加282万元,具体为:

专项收入完成681万元,完成预算的102.4%,同比增加94万元;行政性收费收入完成737万元,完成预算的105.3%,同比减少421万元;罚没收入完成914万元,完成预算的182.8%,同比增加312万元;国有资源有偿使用收入完成116万元,完成预算的61.1%,同比增加85万元。其他收入完成416万元。

地方政府置换债券收入7200.07万元。

(二)各项支出完成情况

2015年,全区地方财政支出完成45477万元,完成预算的122.5%,同比增加8361万元。其中:

公共预算支出完成43563万元,完成预算的124%,同比增加8377万元。具体为:

一般公共服务支出7424万元,完成预算的107.1%,同比减少534万元;国防支出99万元,完成预算的91.7%,同比减少10万元;公共安全支出6450万元,完成预算的131.9%,同比增加280万元;教育支出3421万元,完成预算的98.6%,同比增加590万元;科学技术支出67万元,完成预算的95.7%,同比减少2万元;文化体育与传媒支出73万元,完成预算的97.3%,同比增加3万元;社会保障和就业支出7715万元,完成预算的137.8%,同比增加2521万元;医疗卫生与计划生育支出3927万元,完成预算的109.l%,同比减少152万元;节能环保支出189万元,完成预算的94.5%,同比增加21万元;城乡社区支出6893万元,完成预算的152.6%,同比增加2696万元;农林水支出1959万元,完成预算的221.4%,同比增加1391万元;资源勘探信息等支出249万元,完成预算的127%,同比增加46万元;住房保障支出5097万元,完成预算的118.5%,同比增加1527万元。

上解上级支出1914万元。

地方政府置换债券支出7200.07万元。

(三)预算收支增减因素分析

1.收入增加因素。一是市级转移支付增加。成功争取市政府财政资金支持,有效解决我区201412月份以前欠缴的养老保险、工资补发及第四季度工资,其中,给予7000万元转移支付纳入今后基数,有效缓解财政刚性支出压力。二是政府置换债券增加。成功获得省财政厅拨付的黑龙江省第3批置换债券资金7200.07万元,有效缓解财政支出压力和减少信访隐患矛盾。三是非税收入增加。强化非税收入征管,利用非税票据管理职能,增加收入282万元。

2.收入减少因素。一是受宏观经济增速放缓影响,经济形势较为严峻,其中房地产业销售持续走低,累计欠税近1.3亿元。二是受国家政策性因素影响,导致部分税收减少。受油田企业改变年终奖发放方式影响,油田企业个人所得税全口径收入减少2246万元;受小微企业减免税、民政福利企业税收优惠等政策影响,2015年全口径税收减免近1500万元;受“营改增”政策影响,综合税收降幅逐渐加大,全口径减收近2187万元。

3.支出增加因素。主要是增加民生投入,包括工资补发、第四季度职工工资、五七工和家属工生活补助、低保匹配等刚性支出资金。

(四)2015年主要工作措施

1.凝心聚力抓征管,努力提高收入质量。积极应对经济下行压力,完善各项征管措施。一是落实责任抓收入。分解落实责任,明确征收目标,全面开展重点企业、重点行业税源调查分析,挖掘潜力,突出抓好主要税种的专项检查和清理;加大清欠力度,堵塞跑冒滴漏。二是综合治税强征管。各协税护税部门配合清理隐税、瞒税、欠税等行为,堵塞收入征管漏洞,下大力气挖掘收入,促进各项税费及时入库。三是反映困难争支持。积极向上反映我区财政困难情况,尽最大努力争取政策资金支持,全年争取上级资金补助、政府债务资金等近2亿元,争取两处占地近2.1万平方米、建筑近7000平方米房产划归我区。

2.突出重点惠民生,公共财政攻坚小康。按照财政资金重点保运转、惠民生的总体要求,认真落实利民惠民政策。在我区财力有限的情况下,统筹使用有限资金,进一步调整优化支出结构,保刚性支出和正常运转;向上争取各类专项资金,促进我区教育、医疗、农业等事业的发展;对民生方面支出落实政策兜底,确保社会保障资金、抚恤救助资金、粮食直补资金的及时足额发放,提高财政资金的社会效益。

3.攻坚克难推改革,管理绩效逐步提高。按照国家、省和市有关改革要求,重点推进财政管理制度改革,努力提升管理水平和管理效益。一是着力三公经费管控。从制度设计、编制方法、标准调整等方面全面深化部门预算改革,建立部门预算与三公经费管控相结合的机制。二是继续推进国库集中支付制度改革,规范财务管理,优化国库支付流程,堵塞了现金支付漏洞,确保财政资金安全、规范和高效运行。三是加大政府采购监管力度。全年政府采购实际采购金额1501.2万元,节约资金176.6万元,节约率为10.5%。四是严格执行政府投资项目预算评审制度。

全年送审金额共计1712.8万元,审减资金193.2万元,审减率为11.2%

过去一年,财税工作取得了一些成绩,但也清醒地认识到仍存在一些问题和矛盾。一是受宏观经济下行、经济增长步入新常态的影响,我区税源增量明显不足,加快项目建设、培育新兴财源的任务还很艰巨;二是可支配财力与各方面不断增长的资金需求不相匹配,因体制原因、矿区整治、政策调整等因素影响,财政收入趋紧,预算平衡难度加大;三是财政的历史欠账较多,短期内消化的难度较大,财政资金调度困难,财政支付性风险上升。面对这些问题,我们将认真对待,在今后的工作中不断加以解决。

二、2016年财政预算草案

2016年,是“十三五”规划的开局之年,我们将紧密围绕区委区政府确定的全区经济社会事业发展战略,继续坚持“统筹兼顾、突出重点、有保有压”的支出原则,结合财政实际,合理安排全区财政预算。

(一)财政收入预算情况

2016年地方财政收入预计完成42922万元,其中:公共预算收入预计完成15011万元(税收收入预计完成13044万元,非税收入预计完成1967万元);上级补助收入预计27911万元(其中公安结算补助预5000万元)。

(二)财政支出预算情况

2016年地方财政支出预算安排42922万元,其中:

公共预算支出预算安排41027万元,具体为:一般公共服务预算安排6924万元,国防支出预算安排98万元,公共安全支出预算安排6050万元,教育支出预算安排3421万元,科学技术支出预算安排67万元,文化与传媒支出预算安排73万元,社会保障和就业支出预算安排5715万元,医疗卫生支出预算安排3796万元,环境保护支出预算安排188万元,城乡社区事务预算安排6892万元,农林水事务预算安排1958万元,资源勘探信息等支出预算安排196万元,住房保障支出预算安排5096万元,总预备费预算安排500万元。

上解支出预算安排1895万元。

(三)2016年财政工作计划

一是加强收入征管提升保障能力。密切关注经济运行态势和财税政策变化,深入开展税源调查,加强重点税源监管,挖掘增收潜力,确保应收尽收。完善齐抓共管机制,加强财税部门的密切配合,深入分析经济、财政、税收运行情况,协调解决收入征管中存在的困难和问题,确保完成收入任务。加强非税收入征管,努力做到税费并重、大小兼顾、多管齐下。

二是坚持民生优先保障和谐发展。加大社会保障投入,推进城乡医疗保险、农村养老保险、最低生活保障等项目开展。继续加大对“三农”、教育、卫生等方面投入力度,落实好各项民生资金。严格规范预算执行,按照项目进度拨付资金,不断提高预算执行的均衡性和资金使用效率,有效减少资金结余结转。深入贯彻落实中央“八项规定”,进一步加强“三公”经费支出的管理,严控一般性支出。

三是深化管理改革提高理财水平。加强新《预算法》的执行,强化支出预算约束,非经法定程序不得调整预算。继续深化部门预算改革,逐步建立财政支出项目绩效评价体系和评价方案,探索推行财政专项资金的绩效评价,提高财政资金使用效益;完善财政预决算和“三公”支出的公开制度。加强政府采购管理,进一步理顺采购监管职能,规范采购行为,提高采购效益。

四是强化财政监督规范财经秩序。进一步强化财政监管机制,建立健全财政资金管理制度,切实提高财政资金使用效益。加强国有资产监管,完善国有资产出租及处置管理。进一步做好财政资金账户的归口管理,完善财政专户和预算单位账户管理办法,健全内控制度,严肃财经纪律,确保财政资金运行的安全、规范、有效。

各位代表,做好2016年的财政工作任重而道远,我们将在区委、区政府的正确领导下,在区人大、区政协的监督支持下,强化措施,努力工作,狠抓落实,依法理财,为区域经济发展做出新的贡献。

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